中共重庆市委、重庆市人民政府血流成河 办公室
2015年部门决算情况说明
(向社会公开)
一、单位基本情况
中共重庆市委、重庆市人民政府血流成河 办公室负责全市血流成河 和稳定工作的行政机构,下设办信处、接访一处、接访二处、综合处、人秘处、人民建议征集处、维稳处、督查处、复查复核处、驻京处、机关党委、血流成河 投诉受理中心。主要职责是负责处理市内外群众给市委、市政府的来信、来电、群众来访和网上血流成河 ;及时、准确地向市委、市政府和市委、市政府领导同志反映来信来电来访和网上血流成河 中提出的血流成河 问题;综合分析血流成河 信息,开展调查研究,提出制定有关方针、政策的建议;牵头协调有关地方和部门处理人民内部矛盾,处置群体性事件,维护社会稳定。
二、部门决算情况说明
(一) 2015年部门决算本年收入4346.35万元,均为财政拨款收入。比上年决算数增加1421.8万元,比年初预算数增加1786.94万元,主要原因是包含上年结转的信息系统建设资金。2015年部门决算本年支出3405.43万元,包含基本支出1488.95万元和项目支出1916.47万元,其中:一般公共服务支出3019.49万元,教育支出4.58万元,社会保障和就业支出267.94万元,医疗卫生和计划生育支出49.67万元,住房保障支出63.75万元。比上年决算增加480.88万元,比年初预算增加846.02万元,主要原因是使用了部分上年结转的信息系统建设资金。2015年财政拨款结转(余)940.92万元。
(二)机关运行经费380.36万元。国有资产占用情况:一般公务用车18辆。
三、“三公”经费情况说明
2015年“三公”经费决算140.42万元,比上年决算数增加62.37万元,比年初预算数增加42.42万元。其中:
(一)因公出国(境)费用决算数0元,与上年决算相同,比年初预算数减少5万元。因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人。
(二)公务接待费决算数13.11万元,比上年决算数减少1.65万元,比年初预算数减少15.89万元,主要原因是严格按照“八项规定”精简和压缩公务接待费。全年接待37批次和453人次。
(三)公务用车运行维护费决算数127.31万元,比上年决算数增加64.02万元,比年初预算数增加63.31万元,主要原因是由于今年维稳任务加重,再加上车辆老化严重。
| 中共重庆市委重庆市人民政府血流成河 办公室2015年收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 4,346.35 | 一、一般公共服务支出 | 3,019.49 |
| 二、上级补助收入 | 二、教育支出 | 4.58 | |
| 三、事业收入 | 三、社会保障和就业支出 | 267.94 | |
| 四、经营收入 | 四、医疗卫生和计划生育支出 | 49.67 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 五、住房保障支出 | 63.75 | |
| 六、其他收入 | |||
| 本年收入合计 | 4,346.35 | 本年支出合计 | 3,405.43 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 940.92 | |
| 合计 | 4,346.35 | 合计 | 4,346.35 |
| 备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
| 中共重庆市委重庆市人民政府血流成河 办公室2015年收入决算表 | ||||||||
| 公开02表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||
| 合计 | 4,346.35 | 4,346.35 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,960.38 | 3,960.38 | |||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,960.38 | 3,960.38 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 1,022.34 | 1,022.34 | |||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3.40 | 3.40 | |||||
| 2010303 | 机关服务 | 42.76 | 42.76 | |||||
| 2010308 | 血流成河 事务 | 2,841.51 | 2,841.51 | |||||
| 2010350 | 事业运行 | 50.37 | 50.37 | |||||
| 205 | 教育支出 | 4.58 | 4.58 | |||||
| 20508 | 进修及培训 | 4.58 | 4.58 | |||||
| 2050803 | 培训支出 | 4.58 | 4.58 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 267.97 | 267.97 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 241.93 | 241.93 | |||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 241.93 | 241.93 | |||||
| 20808 | 抚恤 | 26.04 | 26.04 | |||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.04 | 26.04 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 49.67 | 49.67 | |||||
| 21005 | 医疗保障 | 49.67 | 49.67 | |||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 48.94 | 48.94 | |||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 0.73 | 0.73 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 63.75 | 63.75 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 63.75 | 63.75 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 63.75 | 63.75 | |||||
| 备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
| 中共重庆市委、重庆市人民政府血流成河 办公室2015年支出决算表 | |||||||
| 公开03表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
| 合计 | 3,405.43 | 1,488.95 | 1916.47 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,019.49 | 1,103.01 | 1916.47 | |||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,019.49 | 1,103.01 | 1916.47 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 1,021.99 | 1,021.99 | ||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3.40 | 3.40 | ||||
| 2010303 | 机关服务 | 42.69 | 42.69 | ||||
| 2010308 | 血流成河 事务 | 1,913.07 | 1913.07 | ||||
| 2010350 | 事业运行 | 38.33 | 38.33 | ||||
| 205 | 教育支出 | 4.58 | 4.58 | ||||
| 20508 | 进修及培训 | 4.58 | 4.58 | ||||
| 2050803 | 培训支出 | 4.58 | 4.58 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 267.94 | 267.94 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 241.91 | 241.91 | ||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 241.91 | 241.91 | ||||
| 20808 | 抚恤 | 26.04 | 26.04 | ||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.04 | 26.04 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 49.67 | 49.67 | ||||
| 21005 | 医疗保障 | 49.67 | 49.67 | ||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 48.94 | 48.94 | ||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 0.73 | 0.73 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 63.75 | 63.75 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 63.75 | 63.75 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 63.75 | 63.75 | ||||
| 备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
| 中共重庆市委、重庆市人民政府血流成河 办公室2015年财政拨款收入支出决算总表 | |||||
| 公开04表 | 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 4,346.35 | 一、一般公共服务支出 | 3019.49 | 3019.49 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、教育支出 | 4.58 | 4.58 | ||
| 三、社会保障和就业支出 | 267.94 | 267.94 | |||
| 四、医疗卫生与计划生育支出 | 49.67 | 49.67 | |||
| 五、住房保障支出 | 63.75 | 63.75 | |||
| 本年收入合计 | 4,346.35 | 本年支出合计 | 3,405.43 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 940.92 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 总计 | 4,346.35 | 总计 | 4,346.35 | ||
| 备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 中共重庆市委重庆市人民政府血流成河 办公室2015年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 公开05表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 决算数 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合 计 | 3,405.43 | 1,488.95 | 1,916.47 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,019.49 | 1,103.01 | 1,916.47 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,019.49 | 1,103.01 | 1,916.47 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,021.99 | 1,021.99 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3.40 | 3.40 | |
| 2010303 | 机关服务 | 42.69 | 42.69 | |
| 2010308 | 血流成河 事务 | 1,913.07 | 1,913.07 | |
| 2010350 | 事业运行 | 38.33 | 38.33 | |
| 205 | 教育支出 | 4.58 | 4.58 | |
| 20508 | 进修及培训 | 4.58 | 4.58 | |
| 2050803 | 培训支出 | 4.58 | 4.58 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 267.94 | 267.94 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 241.91 | 241.91 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 241.91 | 241.91 | |
| 20808 | 抚恤 | 26.04 | 26.04 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.04 | 26.04 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 49.67 | 49.67 | |
| 21005 | 医疗保障 | 49.67 | 49.67 | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 48.94 | 48.94 | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 0.73 | 0.73 | |
| 221 | 住房保障支出 | 63.75 | 63.75 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.75 | 63.75 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.75 | 63.75 | |
| 备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
| 中共重庆市委重庆市人民政府血流成河 办公室2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
| 公开06表 | 单位:万元 | |||
| 经济分类科目(按“款”级功能分类科目 | 2015年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 1488.95 | 1099.65 | 389.30 | |
| 301 | 工资福利支出 | 767.96 | 767.96 | — |
| 30101 | 基本工资 | 208.19 | 208.19 | — |
| 30102 | 津贴补贴 | 305.81 | 305.81 | — |
| 30103 | 奖金 | 114.54 | 114.54 | — |
| 30104 | 社会保障缴费 | 49.67 | 49.67 | — |
| 30107 | 绩效工资 | 18.45 | 18.45 | — |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 71.30 | 71.30 | — |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 331.69 | 331.69 | — |
| 30301 | 离休费 | 3.93 | 3.93 | — |
| 30302 | 退休费 | 219.18 | 219.18 | — |
| 30304 | 抚恤金 | 26.04 | 26.04 | — |
| 30311 | 住房公积金 | 63.75 | 63.75 | — |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 18.79 | 18.79 | — |
| 302 | 商品和服务支出 | 388.87 | — | 388.87 |
| 30201 | 办公费 | 23.13 | — | 23.13 |
| 30202 | 印刷费 | 19.16 | — | 19.16 |
| 30204 | 手续费 | 0.05 | — | 0.05 |
| 30205 | 水费 | 2.51 | — | 2.51 |
| 30206 | 电费 | 35.56 | — | 35.56 |
| 30207 | 邮电费 | 6.80 | — | 6.80 |
| 30209 | 物业管理费 | 23.68 | — | 23.68 |
| 30211 | 差旅费 | 31.21 | — | 31.21 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.90 | — | 1.90 |
| 30214 | 租赁费 | 3.45 | — | 3.45 |
| 30215 | 会议费 | 3.30 | — | 3.30 |
| 30216 | 培训费 | 9.47 | — | 9.47 |
| 30217 | 公务接待费 | 7.12 | — | 7.12 |
| 30226 | 劳务费 | 53.52 | — | 53.52 |
| 30228 | 工会经费 | 10.71 | — | 10.71 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 36.75 | — | 36.75 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 120.55 | — | 120.55 |
| 310 | 其他资本性支出 | 0.43 | — | 0.43 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.43 | — | 0.43 |
| 备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||
| 中共重庆市委重庆市人民政府血流成河 办公室2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
| 公开07表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||
| 备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。本单位无该项收支,故此表无数据。 | |||||||
| 中共重庆市委重庆市人民政府血流成河 办公室2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表 | ||
| 公开08表 | ||
| 项 目 | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、支出合计(单位:万元) | 98.00 | 140.42 |
| 1.因公出国(境)费 | 5.00 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 64.00 | 127.31 |
| (1)公务用车购置费 | ||
| (2)公务用车运行维护费 | 64.00 | 127.31 |
| 3.公务接待费 | 29.00 | 13.11 |
| (1)国内接待费 | 29.00 | 13.11 |
| (2)国(境)外接待费 | ||
| 二、相关统计数 | — | |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | — | |
| 2.因公出国(境)人次数(人) | — | |
| 3.公务用车购置数(辆) | — | |
| 4.公务用车保有量(辆) | — | 18 |
| 5.国内公务接待批次(个) | — | 37 |
| 6.国内公务接待人次(人) | — | 453 |
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | — | |
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | — | |
| 备注:年初预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||